Головна / Прес-релізи / Металоінвест оголошує фінансові результати за МСФЗ за 2020 рік

Металоінвест оголошує фінансові результати за МСФЗ за 2020 рік

Прес-релізи

Металоінвест ( «Компанія»), провідний виробник і постачальник залізорудної продукції і горячебрікетірованного заліза (ГБЖ) на світовому ринку, один з регіональних виробників високоякісної сталі, сьогодні оголошує аудійовані фінансові результати за МСФЗ за 2020 г.

Коментарі менеджменту

Назім Ефендієв, Генеральний директор Керуючої компанії Металлоинвест, прокоментував:

«У 2020 році стратегія компанії, спрямована на підвищення якості продукції та забезпечення стабільного збуту, продемонструвала свою стійкість. Незважаючи на зовнішні виклики, Компанія показала хороші фінансові результати. Головною подією минулого року стала пандемія COVID-19, і Компанія прийняла ряд заходів, спрямованих на забезпечення безпеки не тільки своїх співробітників, але і всіх жителів регіонів присутності. Оперативно були розгорнуті великі програми допомоги медичним установам, двічі проводилася індексація заробітної плати співробітників. Продовжуючи фокус на сталий розвиток, в лютому поточного року Компанія представила Стратегію якісних змін, розраховану до 2032 року. Місія Металлоинвеста - бути основою еволюції сучасної металургії для майбутніх поколінь. Ми бачимо нашу Компанію світовим лідером у виробництві високоякісної залізорудної, металлізованних і сталевої продукції, що є основою руху металургійної галузі в бік впровадження «зелених» технологій і зниження вуглецевого сліду ».

Олексій Воронов, Заступник генерального директора з фінансів та економіці Керуючої компанії «Металоінвест», додав:

«за підсумками 2020 року EBITDA компанії склала 2,5 млрд дол., незначно змінившись в порівнянні з минулим роком. Зусилля Компанії були багато в чому спрямовані на оптимізацію витрат, що забезпечило зростання рентабельності EBITDA до 38,5% з 36,1% роком раніше. Окремо варто відзначити внесок четвертого кварталу в підсумки року - EBITDA склала 838 млн дол., Що стало найкращим квартальним показником Компанії за останні 8 років. Ми очікуємо, що сприятлива ринкова кон'юнктура збережеться і на початку 2021 року. Значна робота виконана в частині зниження боргового навантаження, оптимізації параметрів кредитного портфеля Компанії та розширення джерел ліквідності. Так, за 2020 рік близько 260 млн дол. Були спрямовані на погашення боргу, реалізовано кілька угод з рефінансування, в тому числі за рахунок успішних публічних запозичень на локальному ринку за рекордно низькими ставками, відкриті нові кредитні лінії. В результаті розмір загального боргу Компанії знизився на 9,5% до 3,7 млрд дол., А погашення 2021-2022 рр. складають 0,5 млрд дол., що повністю забезпечено наявним обсягом ліквідності. Показник Чистий борг/EBITDA на кінець 2020 року склав 1,3х, що є комфортним рівнем для реалізації інвестиційної програми в повному обсязі ».

Фінансові результати

  • Виручка 6 409 млн дол. (-7,9%)
  • EBITDA 2 471 млн дол. (-1,7%)
  • Рентабельність EBITDA 38,5% проти 36,1% в 2019 г.
  • Чистий прибуток 1 337 млн ​​дол. (-22,8%)
  • Загальний борг 3 675 млн дол. (-9,5% по порівняно з 31 грудня 2019 г.)
  • Чистий борг/EBITDA 1,3x проти 1,5x на 31 грудня 2019 г.
  • Капітальні витрати 496 млн дол. (-4,0 %)

Виробничі результати

  • Залізна руда 40,4 млн тонн (+ 0,5%)
  • Окатиши 27,6 млн тонн (-1,8%)
  • ГБЖ/ПВЖ 7,8 млн тонн (-0,9%)
  • Чавун 2,3 млн тонн (-16,3%)
  • Сталь 5,0 млн тонн (+ 2,0%)

Ключові корпоративні події

Операційна діяльність і капітальні витрати

  • Введення в експлуатацію МБЛЗ №3 на ОЕМК після завершення технічна ого переозброєння
  • Модернізація збагачувальної фабрики на МГЗК для збільшення обсягів виробництва концентрату
  • Реконструкція ОМ-3 на МГЗК для впровадження передової технології додаткового подрібнення концентрату
  • МГЗК почав дослідне виробництво преміальних окатишів під металізацію
  • На ОЕМК завершився капітальний ремонт випалювальної машини, запущений новий шаропрокатних стан
  • На МГЗК впроваджена передова конвеєрна технологія транспортування руди з кар'єру продуктивністю 15 млн тонн руди на рік
  • на Уральської Стали запущені нові парові котли ТЕЦ
  • Після технічного переозброєння введена в експлуатацію доменна піч №2 на Уральської Стали

Фінансова діяльність

  • Отримання нового кредитного рейтингу від АКРА на рівні «AA + (RU)» зі стабільним прогнозом
  • Підтвердження кредитного рейтингу від міжнародного кредитного рейтингового агентства Fitch на рівні «BB +» зі стабільним прогнозом
  • Розміщений ие за відкритою підпискою рублевих облігацій серій БО-04 і БО-10 на суму 15 млрд руб.
  • Продовження двох діючих резервних кредитних ліній в ІНГ Банку на загальну суму 200 млн дол. (або еквівалент в євро), процентна ставка по одній з ліній на суму 100 млн дол. зберігає прив
Коментарі
Добавить комментарий
Комментарии (0)
Прокоментувати
Войти с ВК Войти с ФБ Войти с Яндекс
Увійти через:
Войти с ВК Войти с ФБ Войти с Яндекс